贵阳康养职业大学2025年部门预算公开信息

发布时间:2025-06-11文章来源: 浏览次数:












贵阳康养职业大学

2025年市级部门预算公开信息






































一、单位概况 3

(一)单位主要职能  3

(二)单位机构设置  3

(三)预算单位构成  3

(四)单位人员构成  3

二、单位主要工作任务和政策依据 4

三、部门预算安排情况说明 4

(一)部门收支总体情况(详见附表 1-3) 4

(二)财政拨款收支总体情况(详见表 4) 5

(三)一般公共预算支出情况(详见表 5) 6

(四)一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)  6

(五)政府性基金预算支出情况(详见表 8) 6

(六)国有资本经营预算支出情况(详见表 9)  6

(七)财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10)  7

(八)部门政府采购预算情况(详见表 11) 8

(九)市对下转移支付预算情况(详见表 12) 8

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表 13)  8

(十一)项目支出绩效目标情况(详见表 14) 9

四、其他重要事项说明 9

(一)机关(机构)运行经费情况  10

(二)国有资产占有使用情况  10

(三)预算绩效管理情况  10

(四)项目支出安排情况  10

(五)名词解释  11

五、2025 年部门预算公开表(附表) 13




一、单位概况

(一)单位主要职能

贵阳康养职业大学是经教育部和贵州省人民政府批准设立的 贵州省第一所全日制公办本科层次职业学校,是由贵阳市人民政 府主管的直属事业单位,位于贵阳市“双核多组团”中“双核” 之一的观山湖区。

学校是贵州省建校最早的卫生健康类职业学校,其前身是 1939 年成立的“贵州省立医事职业学校”,此后历经贵州省立贵 阳高级医事职业学校、贵州省卫生学校等历史时期,于 1961 年更 名为贵阳市卫生学校,2006 年升格更名为贵阳护理职业学院。2021 年,由贵阳护理职业学院与贵州师范大学求是学院合并转设为贵 阳康养职业大学。

学校占地面积 1248 亩。主校区位于观山湖区,毗邻奥体中心, 设置有马克思主义学院、护理学院、药学院、医学技术学院、公 共卫生学院、临床与康复学院、健康管理学院、医药工程学院、 智慧养老与现代家政学院、体育与文旅学院、眼视光技术学院、 基础医学院、继续教育学院、国际教育学院等 14 个教学机构,有 三级甲等直属附属医院 1 所;建有现代化综合实训楼、智慧教室、 科创楼、图书馆、 田径场、室内体育馆、学术活动中心、大礼堂 等学习生活设施,图书 140 余万册。

学校现有在校生 12000 余人,专任教师总数742 人,具有硕 士及以上学位者452 人,“双师型 ”教师447 人,副高级以上职





343 人,30 余人获国家级、省级职教名师、技能大师、产业教 授、最美劳动者等称号,近百名教师在国家级、省级学会担任理 事、副理事长和理事长等职。学校围绕实施应对人口老龄化国家 战略、健康中国、健康贵州战略,紧密对接健康医药制造、健康 养老服务、健康运动、健康管理、健康旅游、健康药食材等六大 产业领域,开设职业本科专业 17 个,建有以康养专业群为龙头, 药学、康复治疗专业群为两翼,健康管理和医学技术专业群为支 撑的“一龙头两翼两支撑”的“122”专业集群,有国家级骨干专 5 个,获批贵州省人才培养质量提升工程、“兴黔富民 ”行动 计划、“技能贵州”重点支持项目50 余个。牵头国家级中药制药 专业教学资源库建设。

(二)单位机构设置

贵阳康养职业大学为贵阳市本级公益二类非参公事业单位, 机构规格比照正厅级机构管理。

贵阳康养职业大学内设41个处室,其中:党委机构 7 个、 行政机构10 个、教学机构 14 个、教学辅助机构8 个、工会、团 委。

(三)预算单位构成

本单位无下属单位,部门预算即为本级预算。

四)单位人员构成:

贵阳康养职业大学事业编制为 600 人,截止 2024 12 月, 学校在编教职工 517 (其中:事业编制 506人,工勤编制 11人);




员额制聘用人员 28人;编外聘用人员 15人;离退休教职工 189 人;遗属困难补助人员2 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

在新一年的工作中,学校将紧扣《教育强国建设规划纲要 20242035 年)》,更加注重对接产业、融入地方;更加注重 聚焦内涵、提高质量;更加注重面向人人、公平普惠;更加注重 拥抱时代、走向世界。不断提升学校适应力、关键力、服务力、

影响力,紧扣 “三教三融”的要求,以 “建双高、走康养、强专   业、兴产业”思路,以 “强内涵、强专业、强特色、强融合”为   路径,以“双高引领,三融并进,四方联动”为主线,5322 为重点,通过提质、提效、提档、提速,着力推动学校内涵式高 质量发展。一是要聚力强化五金内涵,着力推动办学关键力提质。 新时代职业院校深化教育教学内涵建设、提升人才培养质量的关 键抓手就是推进 “金专、金课、金师、金地和金教材”建设。 2024 年学校首批 “五金”项目库为重点,继续加快建设进度,全 面提高建设质量。二是要聚智深化三个机制,着力推动办学适应 力提效。产教融合、数字教育、质量评价,作为职业教育培养适 应发展新质生产力背景下,产业需要人才的重要环节,聚合学校、 行业、企业智力与数字智慧,协同推进、共同实施三个机制建设, 是推动办学适应力提效的关键举措。三是要聚焦优化两项任务,

着力推动办学服务能力提档。科研创新与社会服务作为高校的两 大重要职能,也是落实 “三教三融”的重要路径,需继续加强建





设。 四是要聚心美化两块牌子,着力推动办学影响力提升。用心 总结本科办学的招牌,用心构建职教出海的品牌,树立学校的牌 子和面子。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位,本预算仅为本单位预算。

(一)部门收支总体情况(详见附表 1-3)

2025 年部门收入预算总额 31,915.67 万元,其中:本年收入 万元,上年结转结余 910.45 万元。本年收入中:财政拨款收入 31,005.22 万元,财政专户管理资金收入 9,000 万元,单位资金收 89.55 万元。

2025 年部门支出预算总额 31,915.67 万元,其中:本年支出 31,915.67 万元,年终结转结余 0 万元。本年支出中:教育支出 27,046.15 万元、科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 2952.25 万元、卫生健康支出 611.26 万元、住房保障支出 1296 万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加3,420.44 万元, 增长 12%,主要原因是:根据教育教学工作安排,2025 年财政专 户管理资金收入较上年度有所增加,主要用于学校基础设施建设。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加3,420.44 万元, 增长 12%,主要原因是:根据教育教学工作安排,2025 年财政专 户管理资金收入较上年度有所增加,主要用于学校基础设施建设。

(二)财政拨款收支总体情况(详见表 4)




2025 年部门财政拨款收入预算总额 21,915.67 万元,其中:

本年收入 21,915.67 万元,上年结转结余 0 万元。本年收入中: 一般公共预算拨款收入21,915.67 万元,政府性基金预算拨款收 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 21,915.67 万元,其中: 教育支出 17,046.15 万元、科学技术支出 10 万元、社会保障和就 业支出 2952.25 万元、卫生健康支出 611.26 万元、住房保障支出 1296 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 21,915.67 万元, 2024 年预算增加 1,332.2 万元,增长 6.47%,主要原因是:提前 下达 2025 年学生资助资金及现代职业教育专项资金。

(三)一般公共预算支出情况(详见表 5)

2025 年学校一般公共预算支出总额 21,915.67 万元。其中: 基本支出 14,660.31 万元,项目支出 7,255.36 万元。较上年相比, 增加 1,332.2 万元,增长 6.47%,主要原因是:项目支出预算增加。

四)一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)

2025 年学校一般公共预算基本支出 14,660.31 万元。其中包 含人员经费 11,336.53 万元,公用经费 3,323.78 万元。

(五)政府性基金预算支出情况(详见表 8)

本年无政府性基金支出。

(六)国有资本经营预算支出情况(详见表 9)

本年无国有资本经营预算支出。




(七)财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)

2025 年部门财政拨款安排 “三公”经费 20.32 万元,其中: 一般公共预算安排“三公”经费20.32 万元,与上年同口径比较, 增减变化情况如下:

2025 年因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)费均实行 总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据 实列支。

2025 年公务接待费 1 万元,比 2024 年预算增 0.3 万元,增 42.86%,主要原因是:学校 2025 年本科层次办学教育教学交流 活动增加。

2025 年公务用车运行维护费 19.32 元,与 2024 年预算数持 平,无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元,因公务用车购置费均实行总 额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实 列支。

(八)部门政府采购预算情况(详见表11)

2025 年政府采购预算与2024 年预算数持平,无增减变动。

(九)市对下转移支付预算情况(详见表12)

本年无此项支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表13)

学校围绕市委、市政府确定的目标任务,根据部门职能职责、 行业发展规划及年度工作计划等,分解细化各项工作要求,加强




成本控制,合理测算费用,科学确定部门整体绩效目标,设置绩 效指标和标准,详见表 13。

(十一)项目支出绩效目标情况(详见表 14)

2025 年学校部门预算公开 “巩固脱贫攻坚成果专项学生资 ”、 “大学生思想政治教育专项经费”等 4 个项目支出绩效目 标,详见表 14-1、表 14-2、表 14-3、 14-4。

四、其他重要事项说明

(一)运行经费情况:2025 年部门运行经费预算 3,323.78 万元,其中:办公费 100 万元、印刷费 30 万元、手续费 10 万元、 水费*130 万元、电费 320 万元、邮电 20 万元、物业管理费 345 万元、差旅费 70 万元、维修(护)费 150 万元、租赁费 20 万元、 会议费 10 万元、培训费 20 万元、 “三公”经费 20.32 万元、专 用材料费 824.53 万元、劳务费 200 万元、工会经费 132.87 元、 福利费 350 万元、其他交通费用 14.04 万元、其他商品和服务支 71.06 万元。2025 年部门运行经费预算比 2024 年同口径预算减 2966.78 万元,下降 47.16%,主要原因是:压减运行经费。

(二)国有资产占有使用情况:截至 2024 12 31 日,本 单位固定资产金额 81,645.35 万元,分布构成情况为:房屋 17.31 万平方米,车辆 13 辆,单价在 100 万元以上的设备4 台等。

(三)预算绩效管理情况:2025 年,实行绩效目标管理的项 7 个,涉及财政拨款预算 2285.61 万元。

(四)项目支出安排情况:2025 年部门预算中安排的重要项




目有2 个,一是巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金,金额 1259.78 万元,主要用于用于学校符合建档立卡学生的学费减免及 资助补助;二是高校学生资助匹配资金,金额 300 万元,主要用 于家庭困难学生助学金市级补助资金。

(五)名词解释

1 .一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专 项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据 基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收 定支。

3 .国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有 资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政 府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳 入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营 预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本 经营预算资金。

5 .财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在




财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校 收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6 .事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活 动取得的收入,不含教育收费收入。

7 .事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助” 中属于基本支出内容的支出,包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补 助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资 本性支出 中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、 日常维修(护)费、




会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设 备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公 务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保 障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用 材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理 费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能 活动,即政府究竟做了什么, 比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出 的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支 付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表(附表)



2025年部门预算公开表













2025 年 2月 10日



1、 2025年部门收支预算总表

2、 2025年部门收入预算总表

3、 2025年部门支出预算总表

4、 2025年财政拨款收支预算总表

5、 2025年一般公共预算支出预算表

6、   2025年一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济科目)

7、   2025年一般公共预算基本支出预算表(按政府预算经济科目)

8、 2025年政府性基金预算支出预算表

9、 2025年国有资本经营预算支出预算表

10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

11、   2025年政府采购预算表

12、   2025年市对下转移支付预算表

13、   2025年部门整体支出绩效目标批复表

14、   2025年项目支出绩效目标批复表(项目一)

15、   2025年项目支出绩效目标批复表(项目二)


1

2025年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

预算数(万元)

预算数(万元)

一、本年收入

31,005.22

一、本年支出

31,915.67

(一)财政拨款收入

21,915.67

(一)一般公共服务支出

0.00

1、一般公共预算财政拨款收入

21,915.67

(二)外交支出

0.00

2、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

(三)国防支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

(二)财政专户管理资金收入

9,000.00

(五)教育支出

27,046.15

(三)单位资金收入

89.55

(六)科学技术支出

10.00

1、事业收入

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

2、事业单位经营收入

0.00

(八)社会保障和就业支出

2,952.25

3、上级补助收入

0.00

(九)卫生健康支出

611.26

4、附属单位上缴收入

0.00

(十)节能环保支出

0.00

5、其他收入

89.55

(十一)城乡社区支出

0.00



(十二)农林水支出

0.00



(十三)交通运输支出

0.00



(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00



(十五)商业服务业等支出

0.00



(十六)金融支出

0.00



(十七)援助其他地区支出

0.00



(十八) 自然资源海洋气象等支出

0.00



(十九)住房保障支出

1,296.00



(二十)粮油物资储备支出

0.00



(二十一)国有资本经营预算支出

0.00



(二十二)灾害防治及应急管理支

0.00



(二十三)预备费

0.00



(二十四)其他支出

0.00



(二十五)转移性支出

0.00



(二十六)债务还本支出

0.00



(二十七)债务付息支出

0.00



(二十八)债务发行费用支出

0.00

二、上年结转结余

910.45

二、年终结转结余

0.00





收入总计

31,915.67

支出总计

31,915.67



2

2025年部门收入预算总表

单位:万元

部门(单位)名称

收入总计

本年收入

上年结转结余

合计

财政拨款收入

财政专户管理资金 收入

单位资金收入

合计

财政拨款收入

财政专户管理资

金收入

单位资金收入

贵阳康养职业大学

31,915.67

31,005.22

21,915.67

9,000.00

89.55

910.45

0.00

0.00

910.45

合计

31,915.67

31,005.22

21,915.67

9,000.00

89.55

910.45

0.00

0.00

910.45



3

2025年部门支出预算总表

单位:万元

部门(单位)名称

支出总计

本年支出

年终结转结余

合计

财政拨款支出

财政专户管理资金 支出

单位资金支出

合计

财政拨款结转结余

财政专户管理资金 结转结余

单位资金结转结

贵阳康养职业大学

31,915.67

31,915.67

21,915.67

9,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

31,915.67

31,915.67

21,915.67

9,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00



4

2025年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

21,915.67

一、本年支出

21,915.67

(一)一般公共预算拨款收入

21,915.67

.一般公共服务支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款收入

0.00

.外交支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款收入

0.00

.国防支出

0.00



.公共安全支出

0.00



.教育支出

17,046.15



.科学技术支出

10.00



.文化旅游体育与传媒支出

0.00



.社会保障和就业支出

2,952.25



.卫生健康支出

611.26



.节能环保支出

0.00



十一.城乡社区支出

0.00



十二.农林水支出

0.00



十三.交通运输支出

0.00



十四.资源勘探工业信息等支出

0.00



十五.商业服务业等支出

0.00



十六.金融支出

0.00



十七.援助其他地区支出

0.00



十八. 自然资源海洋气象等支出

0.00



十九.住房保障支出

1,296.00



二十.粮油物资储备支出

0.00



二十一.国有资本经营预算支出

0.00



二十二.灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三.预备费

0.00



二十四.其他支出

0.00



二十五.转移性支出

0.00



二十六.债务还本支出

0.00



二十七.债务付息支出

0.00



二十八.债务发行费用支出

0.00

二、上年结转结余

0.00

二、年终结转结余

0.00





收入总计

21,915.67

支出总计

21,915.67



5

2025年一般公共预算支出预算表

单位: 万元


科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

本级资金项目支出

上级资金项目支出


贵阳康养职业大学

21,915.67

14,660.31

11,336.53

3,323.78

7,255.36

2,285.61

4,969.75

205

教育支出

17,046.15

10,763.80

7,461.07

3,302.72

6,282.36

1,925.61

4,356.75

20502

普通教育

1,445.06

0.00

0.00

0.00

1,445.06

0.00

1,445.06

2050205

高等教育

1,445.06

0.00

0.00

0.00

1,445.06

0.00

1,445.06

20503

职业教育

15,601.09

10,763.80

7,461.07

3,302.72

4,837.30

1,925.61

2,911.69

2050302

中等职业教育

56.72

0.00

0.00

0.00

56.72

31.83

24.89

2050305

高等职业教育

15,544.37

10,763.80

7,461.07

3,302.72

4,780.58

1,893.78

2,886.80

206

科学技术支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

20607

科学技术普及

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

2060702

科普活动

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

2,952.25

2,352.25

2,331.19

21.06

600.00

0.00

600.00

20805

行政事业单位养老支出

2,283.92

2,283.92

2,262.86

21.06

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

935.53

935.53

914.47

21.06

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保 险缴费支出

805.45

805.45

805.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴 费支出

542.94

542.94

542.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

600.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

600.00

2080799

其他就业补助支出

600.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

600.00

20808

抚恤

32.06

32.06

32.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.06

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

36.27

36.27

36.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

36.27

36.27

36.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

611.26

608.26

608.26

0.00

3.00

0.00

3.00

21011

行政事业单位医疗

608.26

608.26

608.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

346.74

346.74

346.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

261.52

261.52

261.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

2101704

中医(民族医)药专项

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

221

住房保障支出

1,296.00

936.00

936.00

0.00

360.00

360.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

360.00

0.00

0.00

0.00

360.00

360.00

0.00

2210111

配租型住房保障

360.00

0.00

0.00

0.00

360.00

360.00

0.00

22102

住房改革支出

936.00

936.00

936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

936.00

936.00

936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

21,915.67

14,660.31

11,336.53

3,323.78

7,255.36

2,285.61

4,969.75



6

2025年一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济科目)

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

基本支出

基本支出

小计

人员经费

公用经费



贵阳康养职业大学

14,660.31

11,336.53

3,323.78

303


对个人和家庭的补助

946.97

946.97

0.00


30308

助学金

0.00

0.00

0.00


30309

奖励金

0.45

0.45

0.00


30302

退休费

914.47

914.47

0.00


30304

抚恤金

30.00

30.00

0.00


30305

生活补助

2.06

2.06

0.00

301


工资福利支出

10,375.51

10,375.51

0.00


30101

基本工资

2,258.83

2,258.83

0.00


30102

津贴补贴

101.68

101.68

0.00


30103

奖金

1,970.10

1,970.10

0.00


30107

绩效工资

2,219.65

2,219.65

0.00


30112

其他社会保障缴费

37.97

37.97

0.00


30199

其他工资福利支出

894.63

894.63

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

805.45

805.45

0.00


30109

职业年金缴费

542.94

542.94

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

346.74

346.74

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

261.52

261.52

0.00


30113

住房公积金

936.00

936.00

0.00

302


商品和服务支出

2,837.82

14.04

2,823.78


30201

办公费

100.00

0.00

100.00


30202

印刷费

30.00

0.00

30.00


30204

手续费

10.00

0.00

10.00


30205

水费

130.00

0.00

130.00


30206

电费

320.00

0.00

320.00


30207

邮电费

20.00

0.00

20.00


30209

物业管理费

345.00

0.00

345.00


30211

差旅费

70.00

0.00

70.00


30213

维修(护)费

150.00

0.00

150.00


30214

租赁费

20.00

0.00

20.00


30215

会议费

10.00

0.00

10.00


30216

培训费

20.00

0.00

20.00


30217

公务接待费

1.00

0.00

1.00


30218

专用材料费

824.53

0.00

824.53


30226

劳务费

200.00

0.00

200.00


30228

工会经费

132.87

0.00

132.87


30229

福利费

350.00

0.00

350.00


30231

公务用车运行维护费

19.32

0.00

19.32


30239

其他交通费用

14.04

14.04

0.00


30299

其他商品和服务支出

71.06

0.00

71.06

307


债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00


30701

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

309


资本性支出(基本建设)

0.00

0.00

0.00


30901

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

310


资本性支出

500.00

0.00

500.00


31003

专用设备购置

200.00

0.00

200.00


31022

无形资产购置

100.00

0.00

100.00


31099

其他资本性支出

200.00

0.00

200.00

合计

14,660.31

11,336.53

3,323.78



7

2025年一般公共预算基本支出预算表(按政府预算经济科目)

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

基本支出

基本支出

小计

人员经费

公用经费



贵阳康养职业大学

14,660.31

11,336.53

3,323.78

509


对个人和家庭的补助

946.97

946.97

0.00


50902

助学金

0.00

0.00

0.00


50901

社会福利和救助

32.50

32.50

0.00


50905

离退休费

914.47

914.47

0.00

505


对事业单位经常性补助

13,213.33

10,389.55

2,823.78


50501

工资福利支出

10,375.51

10,375.51

0.00


50502

商品和服务支出

2,837.82

14.04

2,823.78

511


债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00


51101

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

506


对事业单位资本性补助

500.00

0.00

500.00


50602

资本性支出(基本建设)

0.00

0.00

0.00


50601

资本性支出

500.00

0.00

500.00









合计

14,660.31

11,336.53

3,323.78



8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

本级资金项目支出

上级资金项目支出



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

本级资金项目支出

上级资金项目支出



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00



0.00












合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



10

2025年财政拨款“三公 ”经费支出预算表

单位:万元

单位(项目)名称

2024年财政拨款“三公 ”经费预算支出

2025年财政拨款“三公 经费预算支出

2025年较2024年增 减变化额

2025年较2024年增减 变化率

同比增减变化原因

一、因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00%


二、公务接待费

0.70

1.00

0.30

42.86%

2025年将接受教育部职业本科办学相关

评估工作

三、公务用车购置及运行维护费

19.32

19.32

0.00

0.00%


1、公务用车运行维护费

19.32

19.32

0.00

0.00%


2、公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00%


合计

20.02

20.32

0.30

1.50%




11

2025年政府采购预算表

单位:万元

部门(单位)名称

政府采购预算

政府采购预算


合计

货物类政府采购

工程类政府采购

服务类政府采购


0.00

0.00

0.00

0.00






合计

0.00

0.00

0.00

0.00



12

2025年市对下转移支付预算表

单位:万元


科目编码


单位(科目)名称

下达区(县、市)名

市对下转移支付支出

市对下转移支付支出

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支




0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00








合计


0.00

0.00

0.00

0.00




13

2025年部门整体支出绩效目标批复表


部门(单位)及代码

[984]贵阳康养职业大学



部门(单位)总体资

金情况(元):

资金总额(元):


人员类项目

113,365,266.15

运转类公用经费项目

33,237,823.85

其他运转类项目

0

特定目标类项目

162,553,580







部门(单位)职能 概述

贵阳康养职业大学是经教育部和贵州省人民政府批准设立的贵州省第一所全日制公办本科层次职业学

校,是由贵阳市人民政府主管的直属事业单位,位于贵阳市“双核多组团 “双核 ”之一的观山湖区   学校是贵州省建校最早的卫生健康类职业学校,其前身是1939年成立的“贵州省立医事职业学校 ”, 此后历经贵州省立贵阳高级医事职业学校、贵州省卫生学校等历史时期,于1961年更名为贵阳市卫生学  校,2006年升格更名为贵阳护理职业学院。2021年,由贵阳护理职业学院与贵州师范大学求是学院合并  转设为贵阳康养职业大学。 学校占地面积1248亩。主校区位于观山湖区,毗邻奥体中心,设置有马克思 主义学院、护理学院、药学院、医学技术学院、公共卫生学院、临床与康复学院、健康管理学院、医药

工程学院、智慧养老与现代家政学院、体育与文旅学院、眼视光技术学院、基础医学院、继续教育学院  、国际教育学院等14个教学机构,有三级甲等直属附属医院1所;建有现代化综合实训楼、智慧教室、科 创楼、图书馆、田径场、室内体育馆、学术活动中心、大礼堂等学习生活设施,图书140余万册。学校围 绕实施应对人口老龄化国家战略、健康中国、健康贵州战略,紧密对接健康医药制造、健康养老服务、

健康运动、健康管理、健康旅游、健康药食材等六大产业领域,开设职业本科专业17个,建有以康养专 业群为龙头,药学、康复治疗专业群为两翼,健康管理和医学技术专业群为支撑的一龙头两翼两支撑 ”的“ 122 ”专业集群,有国家级骨干专业5个,获批贵州省人才培养质量提升工程、“兴黔富民 ”行动 计划、“技能贵州 ”重点支持项目50余个,牵头国家级中药制药专业教学资源库建设。









部门(单位)年度 总体目标

学校将紧扣《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,更加注重对接产业、融入地方;更加注重聚 焦内涵、提高质量;更加注重面向人人、公平普惠;更加注重拥抱时代、走向世界。不断提升学校适应 力、关键力、服务力、影响力,紧扣“三教三融 ”的要求,以“建双高、走康养、强专业、兴产业 ”思 路,以“强内涵、强专业、强特色、强融合 ”为路径,以“双高引领,三融并进,四方联动 为主线, “5322 ”为重点,通过提质、提效、提档、提速,着力推动学校内涵式高质量发展。一是要聚力强化 五金内涵,着力推动办学关键力提质。新时代职业院校深化教育教学内涵建设、提升人才培养质量的关 键抓手就是推进“金专、金课、金师、金地和金教材 ”建设。以2024年学校首批“五金 ”项目库为重

点,继续加快建设进度,全面提高建设质量。二是要聚智深化三个机制,着力推动办学适应力提效。产 教融合、数字教育、质量评价,作为职业教育培养适应发展新质生产力背景下,产业需要人才的重要环 节,聚合学校、行业、企业智力与数字智慧,协同推进、共同实施三个机制建设,是推动办学适应力提 效的关键举措。三是要聚焦优化两项任务,着力推动办学服务能力提档。科研创新与社会服务作为高校 的两大重要职能,也是落实“三教三融 ”的重要路径,需继续加强建设。四是要聚心美化两块牌子,着 力推动办学影响力提升。用心总结本科办学的招牌,用心构建职教出海的品牌,树立学校的牌子和面子


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注(指标解

释等)

指标值说明(评分标准等)















数量指标

各级各类课题立项

≤50项



开展社会培训服务人次

≤3000人



党建纪检警示教育

≤2次



培养学生人数

≤12000人



开展社会培训班次

≤5次



新增论文发表

≤30篇



全校消防、反恐演练

≤2次



开展各类校园文化活动

≥20场



参加各级各类技能大赛

≥8次



开展线下招聘会

≥2场



受助学生人次

≥1000人



开展思想政治教育宣传教

≤10次



新增仪器设备值

≤1000万元



建成精品课程

=2门



建成名师(名匠)名校长工

= 1个



= 1个







绩效指标

产出指标


建成中药制药国家级教学

= 1个



新增实训基地

≤3个



学生体测达标率

≤95%



保密教育培训

≤2次









质量指标

改善教学基础设施条件

有所改善



提高教学水平

有所提高



提高师生科研水平

有所提高



师生思政建设学习接受程

接受度高



接受度高



资金使用合规性

合规


保证各项经费合理支出

毕业生去向落实率

≥80%



受助学生资助覆盖率

应助尽助



设备验收合格率

≥95%



项目建设合规性

合规



时效指标

资助资金发放时间

及时发放



资金到位及时

及时到位



成本指标

成本控制

各项开支合理并


各项开支合理并进行成本控制











效益指标


经济效益

指标

助力产业升级


对区域经济、产业有所帮助

服务地方经济


对地方经济有所研究建议

校企合作建设

不断深化


不断深化产教融合




社会效益

指标

激发广大学生勤奋学习

有所激发



帮助困难学生完成学业

有所帮助



有效促进教育公平

有所体现



培育和践行社会主义核心 价值观

全面体现



强化思想理论教育和价值

得到强化



平安、健康校园建设

提高保障








生态效益

指标

助力大生态、大旅游

有所助力


打造康养专业群,助力贵阳康 养文旅产业

生态文明建设

加大力度




可持续影 响指标

资助政策持续影响

持续影响



持续发展提供人才支撑

持续影响



育人体系持续影响

持续影响



职业本科专业办学影响力

持续影响




满意度指标


满意度指

学生满意度

≥80%



行业、企业满意度

≥70%



教职工满意度

≥90%



联系人:  汤玉婷                            联系电话:       18985178200


14-1

项目支出绩效目标批复表

2025年度)

项目名称

高校学生毕业下基层工作学费补偿及助学贷款代偿资金

主管部门及代码

[984]贵阳康养职业大学

实施单位

贵阳康养职业大学




资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

110,000.00

财政拨款

110,000.00

其中:上级补

0

本级安

110,000.00

其他资金

0



年度总体目标

根据《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于印发<贵州省高 等学校毕业生学费补偿国家助学贷款代偿暂行办>的通知》及《省教育 厅关于对贵州省高等学校毕业生学费补偿国家助学贷款代偿暂行办法补  充说明的通知》(黔教助发〔2012〕222号)等文件精神,引导和鼓励高 校毕业生到我省最贫困、最需要人才的艰苦边远地区就业,学有所用,

服务人民,报效国家。


绩效指标

一级指标

二级指

三级指标

指标值

说明



产出指标

数量指

受助人数

≤10人


补偿对象合规

= 100%


偿经费按规

= 100%


= 100%


资助

≤12000元.人/年



效益指标

社会效

益指标

政策知晓

≥95%


导和鼓励高

有所体现


可持续

持续影响


满意度指标

≥90%


指标 满意度


14-2

项目支出绩效目标批复表

2025年度)

项目名称

高校学生资助匹配资金

主管部门及代码

[984]贵阳康养职业大学

实施单位

贵阳康养职业大学




资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

3,000,000.00

财政拨款

3,000,000.00

其中:上级补

0

本级安

3,000,000.00

其他资金

0





年度总体目标

根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人事务部 中央军委 国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕

310号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段 和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(财教〔2024〕181号)、《省财 政厅 省教育厅 省人力资源社会保障厅 省退役军人事务厅 省军区动员  局关于印发<贵州省学生资助资金管理办法>的通知》(黔财教〔2022〕

118号)等文件精神,对高校本专科家庭经济困难学生设立国家助学金政 策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,进一步优化了教育结  构,维护了教育公平,促进了高校教育事业持续健康发展。


绩效指标

一级指标

二级指

三级指标

指标值

说明




产出指标

数量指

受助学生人数

≤1000人


受助资料合格

= 100%


庭困难学生

应助尽助


时效指

资助

及时发放


或定额成

= 100%


金资

= 3700元.生/年




效益指标

社会效

益指标

大学生

有所激发


学生

取得实效


教育

有效促进


可持续

政策持续

持续影响


满意度指标

影响指

学生满意

≥95%


助学生家长

≥80%


满意度


14-3

项目支出绩效目标批复表

2025年度)

项目名称

巩固脱贫攻坚成果专项学生资助

主管部门及代码

[984]贵阳康养职业大学

实施单位

贵阳康养职业大学




资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

12,597,800.00

财政拨款

12,597,800.00

其中:上级补

0

本级安

12,597,800.00

其他资金

0



年度总体目标

根据《省教育厅 省财政厅 省乡村振兴局 省人力资源社会保障厅关于做 好巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助有关工作的通知》(黔教发〔

2022〕4号)以及《省财政厅等四部门关于印发<贵州省巩固拓展脱贫攻 坚成果专项学生资助资金管理办法>的通知》(黔财教〔2022〕114号) 等文件精神,对贵州省脱贫家庭学生实施专项资助,确保在我校就读本 科贵州省脱贫家庭学生按规定获得专项助学金和免补助学费,帮助这些


绩效指标

一级指标

学二生级顺指利

完成学业

三级指标

指标值

说明





产出指标

数量指

受助学生人数

≤1000人


学生受助覆盖

应助尽助


学金发放及

及时发放


减免及时

及时减免


成本指

目或定额成

= 100%


学费

= 3500元.生/年


助学

= 1000元.生/年



效益指标

社会效

益指标

得以保障学业完成


公平

得以体现


可持续

资助政策持续

持续影响


满意度指标

学生满意

≥95%


指标


14-4

项目支出绩效目标批复表

2025年度)

项目名称

大学生思想政治教育专项经费

主管部门及代码

[984]贵阳康养职业大学

实施单位

贵阳康养职业大学




资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

300,000.00

财政拨款

300,000.00

其中:上级补

0

本级安

300,000.00

其他资金

0







年度总体目标

根据中共中央 国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意 见》(中发〔2016〕31号)、省委办公厅 省政府办公厅印发《关于进一 步加强和改进新形势下全省高校宣传思想工作的实施意见》(黔党办发  2015〕30号)、教育部关于印发《高等学校思想政治理论课建设标准 的通知》(教社科〔2015〕3号)以及《贵州省普通高等学校思想政治教 育工作检查指标体系及标准(试行)》(黔教(委)社发〔2017〕

13号)等有关文件精神和要求,进一步做好大学生思想政治教育工作。

目标1:强化思想理论教育和价值引领。把理想信念教育放在首位,切实 抓好马克思列宁主义、毛泽东思想学习教育,广泛开展中国特色社会主  义理论体系学习教育,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,引导  师生深刻领会党中央治国理政新理念新思想新战略,坚定中国特色社会  主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 目标2:培育和践行 社会主义核心价值观,把社会主义核心价值观体现到教书育人全过程。


绩效指标

一级指标

二级指

三级指标

指标值

说明







产出指标

数量指

开展思想政治

≤10次


≥1个


教育师生

≥12000人次


质量指

思政建设

接受度高


参与度高


政教育活动

文化氛围浓厚


时效指

的及

及时开展


成本指

或定额成

= 100%


教育

≤15万元


≤5万元

用于图书购置、活动 氛围营造

日常大学

≤10万元

开展清明节、劳动节

、端午节、五四青年


效益指标

社会效

益指标

得到强化


育和

得到全面体现


可持续

持续影响


满意度指标

满意度

≥90%


指标




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